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会计工作自我鉴定_

2011-7-29 9:47:27 来源:范文网 【 】 阅读次数:

导语:XX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督

以下为文章主要内容:

管帐工作自我鉴定范文

    XX年在校党委和行政的带领下,在上级主管部分的教导救助下,我们审计处全部同志当真进修、理解"三个代表"紧张思维和"十六大"集会精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的法则》和国度相干法律标准。以黉舍教诲工作为中间,联合内审工作实际,紧紧环绕我校的热点、重点、难点题目展开审计工作,富裕阐扬内审的监督和办事本能机能,为黉舍带领及时供给决议计划根据。全年共展开各项审计400余项,为黉舍节省了大量资金。在强化黉舍改革,增进廉政构筑,加强财务办理,进步经济效益等方面,真正起到了"经济警卫"和"顾问帮手"的效用。因为工作成绩凸起,我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作进步单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作进步个人。

一.根本构筑

XX年是我校各项改革敏捷成长的一年,传授、科研、办理工作井井有条的展开,为我们搞好工作供给了有力包管。我们审计处当真贯彻落实审计厅、教诲厅等上级部分的唆使精神,联合我校实际,在做好审计工作的同时,自动互助别的各项工作的展开。坚定"美满自我,进步认识"的原则,竭力美满审计轨制,健康审计机构,调整人员布局。

1.参加订定了黉舍物质采购、配置办理及相干规章轨制多少项。典范了经济行动,使审计工作进一步走向法制化、轨制化和典范化。

2.在黉舍机构改革后,进一步明了了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督本能机能进一步获得表现,可以更好的为带领供给决议计划根据。

3.调整人员的知识和年龄布局,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计步队构筑,一名同志获高级管帐师资格。经验充裕的老同志和自动长进的年青人彼此交换、彼此进修、以老带新、新老联合,构成了一支知识结会商年龄布局较为公道的富裕盼望和活力的审计步队。

二.进修及培训

强化办法,进一步进步审计人员的交易本质和政治本质,使我校每个内审人员都真正成为"思维领先、交易过硬、技巧纯熟、务实高效"的工作妙手。

1.派一名同志伴随教诲厅观察团赴法国等国外进修观察,获得了大量审计工作信息及进步工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省表里高校彼此交换,互助探讨审计工作新思路。

3.加强本身交易本质的进修,自动进行学术探讨和探讨,果然公告专业学术论文4篇。

三.参加后勤改革

跟着高校后勤办理社会化改革的深切,我校后勤集体已渐渐成为自力核算、自立策划、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健康本钱核算轨制。我们参加订定了一系列后勤改革的规章和办法,同财务处、后勤办理处一道,对集体每此中间进行了本钱核算,并联合外检阅校订历,根据本校实际,订定了各项定额标准,为鞭策黉舍的后勤改革和成长起到了应有的效用。

四.参加校办财产改革

"科教兴国"和"成长高科技,兑现财产化"这一计谋的发起,赐与高科技为特征的高校校办财产带来了新的机会和挑衅。可是因为校办企业的长处和黉舍的长处其实不美满是同等的,企业内某些同志每每会为了个人长处或小集体长处而致黉舍长处于不顾,很难包管黉舍国有资产的保值增值。面对这一近况,我们会同财务处、企业办理处一道,参加订定了校办财产改革工作的相干文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改进了策划环境,明了了经济责任,进步了经济效益,为带领供给了决议计划根据,为黉舍的改革和成长做出了贡献。

五.参加各项招投标工程及当局采购

跟着黉舍改革的敏捷成长,加强内部办理,强化内部监督机制就显得尤其紧张。黉舍工程构筑和物质采购是与市场精密相联的,要兑现对工程构筑和物质采购工作的有效把握,就必须用各项规章轨制来典范和束厄狭隘。我们参加订定招投标程序及黉舍物质采购工作的相干法则并监督履行。在招投标工作中真正坚定果然、刚正、刚正的原则。对物质采购工作,审计处自始至终全进程参加,富裕阐扬了事前、事中、过后审计的监督效用。一年来共参加招投标项目及物质采购项目110余项,监督签订经济公约50余份,触及金额近千万元,为黉舍节省资金130多万元,典范了黉舍物质采购行动,保护了黉舍的经济长处。

六.详细审计工作

当真贯彻落实"三个代表"紧张思维,进一步搞好内审工作,根据审计署发起的"自动稳妥、脚结壮地、进步质量、防备风险"的原则,稳步促成审计工作深切的展开。

1.展开决算审计2项,经过议定对2001年度黉舍财务决算和工会经费决算环境进行审计,发起了相干定见和发起,进一步典范了黉舍预决算的式样和办理工作。

2.展开财务出入审计和专项审计查看4项,发起公道化发起20余条,查处应交未交黉舍资金总计162万元(此中家电公司107.6万元;机器厂29.92万元;印刷厂16.21万元;体裁用品公司8.23万元),现根本已扫数追回。

3.经济责任审计是为了加强对带领干部的办理和监督,精确评价其经济责任、增进党风廉政构筑、保险国有资产增值而履行的一种监督办理轨制。一年来我们展开经济责任审计4项,既清澈了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和黉舍发起了一系列发起和办法,增进了企业的策划办理,为校带领供给了决议计划根据。

4.基建审计:跟着我校办学范围的进一步扩大,根本构筑项目资金的投入连续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事变跨度长的坚苦,以我校本身的长处为动身点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到完工验收结算的每个关键,履行周全审计,从中发觉存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多题目,对查出的题目进行改正、整改。全年共审计基建、补缀、装潢工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为黉舍挽回了经济吃亏,保护了黉舍合法权柄,有效地典范了工程项目标办理。

5.科研工作是高校成长的一项相称紧张的工作,我们集结气力加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金富裕阐扬效用和效益。一年来我们展开科研经费审签11项,增进了科研工作的成长。

6.周全展开审计工作,对全校教职工关心的热点、重点题目进行审计监督。展开室第楼工程财务决算审计25项,改正同等理费用付出2万多元,并在《后勤通信》上加以公告,切当保护了广大教职工的长处,展开专案审计1项,改正违纪资金12余万元,发起并赐与责任人行政处罚和经济惩罚。严明了党纪国法,遭到了全校教职工的好评。

7.自动展开对外关联,凡是性的和省表里高校互助,连续保存与兄弟院校的友爱来往,共与兄弟院校互助展开审计项目2项,既查清了题目,又到达了彼此进修,彼此交换的目标。建立了我校形象,进步了我校驰名度。

七.工作领会

1.带领的珍视与赞成是搞好内审工作的关键。带领的珍视程度越高,内审工作就越有依靠,阐扬的效用也就越大。我们在当真做好工作的同时,珍视同上级带领的交换,不按期报告请教工作环境,篡夺带领的相信,获得了带领对内审工作的高度珍视和大力大举赞成。校带领对审计工作倍加存眷,对审计的构造、人员的调配予以大力大举赞成,对庞大题目的定性与处理亲身干涉,对审计报告当真批阅,及时发起了整改定见和详细要求,为审计工作的顺利履行供给了有力包管。

2.健康的审计机构,公道的人员布局及知识布局是做好审计工作的根本前提。在校带领的高度珍视和救助下,审计机构连续获得美满,办公环境大大改变,工作效果明显进步。审计工作是一项政策性强、触及面广、专业技巧要求高、工作难度大的工作。如今我们审计处共有专业审计人员6名,此中高级管帐师1名,高级审计师1名,管帐师和工程师2名,本年又新引进应届本科毕业生2名。公道的人员配置设备摆设和人员布局便于工作的顺利展开,为我校审计奇迹的长远成长奠定了坚固根本。

3.内审要建立办事意识。内审工作的性质决议了审计工作必须坚定监督与办事并重,寓监督与办事当中。内部审计归根究竟是一种内部办理行动,它的目标是为了加强内部办理,为办理者办事。联合黉舍实际,内审工作的监督、评价、把握本能机能都必须着眼于为黉舍经济成长办事,把办事意识融于全部审计进程中,在做好监督的同时为带领供给靠得住的决议计划根据。

总之,经过议定全处同志的互助竭力,固然我们获得了必定的经济效益和社会效益,为本身博得了很多声誉,审计处的工作也遭到了带领的承认和赞成,获得了全校职工的相信。可是跟着中国WTO的告成参加和教诲奇迹的茂盛成长,跟着我校改革的进一步深切,我们将面对很多新题目:审计工作急需与国际接轨,审计轨制有待进一步美满,审计方法需进一步改革,审计力度需进一步加强。面对这些挑衅,在今后的工作中,我们将在"十六大"精神教导下,竭力工作、抓住机会、总结经验、查找不敷,联合十六大报告发起的"成长要有新思路、改革要有新冲破、开放要有新场面、各项工作要有新办法"的紧张思维,关联本单位的实际环境,竭力使工作再上新台阶!



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